Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 16.09.2008 r. Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach I Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość i innowacje” i II Osi Priorytetowej „Infrastruktura ekonomiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2007-2013.
Zmiany te znacząco ułatwią Wnioskodawcy przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, skrócą czas ich przygotowania.
Zmiany dotyczą:
- dopasowania kryteriów do wymogu składania 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie (zamiast dotychczas wymaganych 2 egzemplarzy: oryginału i kopii),
- dopasowanie kryteriów do wymogu składania w formie elektronicznej tylko formularza wniosku o dofinansowanie (zamiast wymogu składania w formie elektronicznej formularza wniosku, Biznes Planu i Harmonogramu zadaniowo-finansowego),
- dopasowanie kryteriów do wymogu składania dokumentów potwierdzających sytuację finansową Wnioskodawcy za ostatni rok obrachunkowy (tylko PIT lub CIT za ostatni rok obrachunkowy, zamiast wymogu składania pełnej dokumentacji finansowej za dwa ostatnie lata obrachunkowe oraz za okres bieżący).
- Zmiany kryterium dla Działania 1.2, 1.3 i 1.5 „TRWAŁOŚC PROJEKTU W CZASIE”
- zrezygnowano z dwóch wskaźników finansowych z okresu historycznego, tj. „Wskaźnika płynności bieżącej (średnia z okresu historycznego)” oraz „Rentowności aktywów (średnia z okresu historycznego). Pozostawiono „Wskaźnik zadłużenia ogółem”, lecz został rozszerzony przedział optymalnej wartości wskaźnika na 0.15-0.65 (dotychczas 0.5-0.75). Zwiększenie zakresu optymalnej wartości wskaźnika zadłużenia ogółem umożliwi uzyskanie wysokiej oceny Wnioskodawcom, których specyfika działalności gospodarczej warunkuje zaciąganie zobowiązań na dłuższe okresy czasu, co jednocześnie nie wpływa na pogorszenie sytuacji finansowej firmy.
- zrezygnowano z prognozowanych wskaźników finansowych, tj. „Utrzymanie wskaźnika płynności bieżącej (prognoza)”, „Poprawa wskaźnika zadłużenia ogółem (prognoza)”, „Poprawa wskaźnika rentowności aktywów (prognoza)”. Do oceny możliwości osiągnięcia przez Wnioskodawcę prognozowanych wyników finansowych zaproponowano wskaźnik „Realność osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych”. Jeden zaproponowany wskaźnik lepiej odda różnorodność prognozowanych wyników finansowych poszczególnych branż, a dodatkowo umożliwi weryfikację sztucznego zawyżania wyników finansowych.
- zatwierdzono podział Działania 1.4 na Schemat A i Schemat B, które zastąpią podział na Kategorię I i Kategorię II. Przykładowe rodzaje projektów w obrębie wyodrębnionych schematów będą takie same jak przy podziale na kategorie. Zmiana ma na celu ujednolicenie zapisów, co ułatwi Wnioskodawcom korzystanie z dokumentów strategicznych RPO WL 2007-2013.